审计经理需要精通上市公司报表审计及生产制造企业多流程(采购销售制造基地财务等)以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。审计经理工作职责11完善以风险为导向的内部审下面是小编为大家整理的2023年度审计经理工作职责范围_规章制度,供大家参考。
审计经理需要精通上市公司报表审计 及生产制造企业多流程(采购 销售 制造基地 财务等)以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计经理工作职责1
1 完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度 管理流程和工具方法:
2 检查 分析 评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3 根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;
4 对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况 风险管理情况进行全面梳理,资料汇编内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施 风险应对措施,形成专项报告;
5 及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6 负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
审计经理工作职责2
1 协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;
2 根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;
3 根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计 检查或自查工作;
4 协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。
审计经理工作职责3
1 协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2 根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计 专项审计 离职审计等工作,通过审核 观察 询问 函证 检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3 对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪 推进;
4 对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点 漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5 根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
审计经理工作职责4
1 食材 物料采购审计;
2 工程项目预(概)算及决算审计;
3 设备投资审计,对设备投资的决策过程 招投标制度的拟定 执行内部审计监督;
4 合同审计,针对公司各类合同执行情况 存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5 公司指定项目的审计;
8 领导安排的其他工作。
审计经理工作职责5
1 根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2 根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3 负责对所涉及的审计事项 编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 参与对公司重大经济活动 重大项目 重大经济合同的审计活动;
5 主管公司舞弊 渎职案件调查及预防工作。
6 完成领导交办的其他审计 内控工作
审计经理工作职责6
1 根据国家法律法规 公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2 对公司组织基建 重大项目投资 采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3 建立公司经济活动资金使用 管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;
4 对公司高管及特殊管理岗位员工任期内 离任经济责任进行审计;
5 与银行 税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6 监督贯彻执行集团内的政策 制度和规定;
7 负责董事长交办的其他工作。
审计经理工作职责7
1 审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计 流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估 审计计划及方案编制,审计通知书下达 组织召开进场会,现场审计实施与沟通 审计底稿复核 编写审计报告及离场汇报等;
2 审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3 政策研究:对国家财经法律法规 会计政策 汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论 方法等亦有熟悉的了解。
审计经理工作职责范围
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